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--  作者:dingjian033
--  发布时间:2009/8/24 14:23:46
--  [分享]销售货物开具发票与按计税价计算增值税出现账款不相符如何处理问题
销售货物开具发票与按计税价计算增值税出现账款不相符如何处理问题

借:银行存款 1171.17

贷:产品销售收入 1001

应交税金--销项税170.17

但交税时,税所按收入1001”来计算税金(1001×17%170.17),即税金为170.17元,其税金+收入=1171.17,即与原发票相差1分,入账时在增值税账簿里贷方余额为1分。请问该如何调账?

结转:   

借:其它应付款--现金长款 0.01

贷:应交税金--应交增值税(销项税额) 0.01

借:现金                 0.01

贷:其它应付款--现金长款     0.01

处理:经批准后作营业外收入处理:

借:其它应付款--现金长款 0.01

贷:营业外收入         0.01


--  作者:dingjian033
--  发布时间:2009/8/24 14:23:57
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