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----  无形资产分期支付的账务处理  (http://anyi.net.cn/bbs/dispbbs.asp?boardid=10&id=25275)

--  作者:iabc3000
--  发布时间:2009/9/14 21:03:50
--  无形资产分期支付的账务处理

我公司以土地出让金的形式取得土地使用权,合同日期09年5月20-2019年5月19日,合同金额400万。5月支付300万,6月支付100万,7月支付契税16万。我已经进行的账务处理是:5月:借:预付账款    300    贷:银行存款        3006月:借:预付账款    100      贷:银行存款      100借:无形资产      400   贷;预付账款                4006月摊销借:管理费用-摊销 (400万/10年/12个月)      3.3     贷:无形资产:                                               3.3补提5月摊销借:管理费用-摊销 (400万/10年/12个月)      3.3     贷:无形资产:                                               3.37月交纳契税    借:无形资产     16                         贷:银行存款16同时调整5月和6月摊销额(按原值400+16=416万重新计算摊销额,调整差额)7月按(400+16)万 摊销 给位同仁,我这么做帐正确吗? 问题补充:5月就有合同的话,我6月才确认无形资产,而且7月有增加了无形资产的原值,那么我的摊销期限到底该是120个月(10年*12个月),还是119个月(从6月开始计算)???????在7月缴纳契税增加原值后,该如何摊销?摊销期限难道就变成118个月了吗?

--  作者:iabc3000
--  发布时间:2009/9/14 21:11:36
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为什么不在签订合同的时候就计提 应交税金-契税 16万 入无形资产
5月就按照416/10/12来计提折旧?

--  作者:iabc3000
--  发布时间:2009/9/14 21:11:56
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现在也后悔呢,弄得帐面很乱。第一次接触,所以处理的不好。

现在有什么好的办法,让我的账面看起来清晰一些呢?

--  作者:iabc3000
--  发布时间:2009/9/14 21:13:02
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现在5-8月的报表已经报出,又不可以去改5月的帐,该怎么办好?请大家给点解决方案啊