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出纳岗位工作流程20
0913lw
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出纳岗位工作流程20

(八)工作要求

1、熟悉公司费用管理办法、财务制度、资金使用办法等相关制度。

2、了解财务部各岗位工作内容,做好与各岗位的衔接工作。

3、工作目标明确,责任心强,树立良好的部门形象。

四、固定资产核算岗工作流程

(一)固定资产

1、购进

审核付款——→督促报账——→审核发票和固定资产调拨单——→查询已付款情况——→编制凭证

借:固定资产

    贷:银行存款/预付账款      ——→传主管岗核

注:(1)款项付出应严格遵守《资金付出管理办法》。

   2)根据合同及付款情况及时督促相关部门办理报账手续。

   3)购进固定后须凭发票、验收单办理固定资产调拨手续,具体为生产用固定资产由生产部负责,非生产用固定资产由行政事务部负责。

   4)固定资产入账时,记账凭证摘要栏须注明固定资产名称、型号及使用部门。

   5)固定资产在各车间、部门之间调拨应进行账务处理,以便加强对固定资产的管理和准确提取折旧。

2、提取折旧

根据固定资产明细账查询上月新增或减少固定资产——→对应固定资产原值及公司使用的折旧政策计算增减变动的累计折旧——→编制折旧计算表——→编制记账凭证

借:管理费用/制造费用/营业费用——累计折旧

    贷:累计折旧——相关明细科目     ——→传主管岗复核

注:(1)年初根据固定资产明细表计算各部门、各类资产每月应提折旧金额,每月根据固定资产增减变动情况及时调整,编制折旧计算表。

   2)固定资产折旧采取按个别资产进行计算,分部门、分类别汇总提取。

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2011/11/12 15:00:44

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